小规模纳税人普票+专票大于30万,增值税申报表应如何取数?
【问题现象】
小规模纳税人普票+专票大于30万,增值税申报表应如何取数?
【解决方法】
场景一:客户是小规模纳税人,启用了发票管理模快,并且将发票导入了发票管理,此时,增值税税表会根据导入发票管理的发票自动取数:例如,当月开出销项专用发票金额是95,000元不含税,税率是3%,税额2,850元;增值税普票不含税金额224,000元,税率是3%,税额6,720元;专票+普票不含税金额合计319,000元,税额合计:9,570元,如下图发票管理销项数据:
发票票管理根据小规模的增值税发票3%税率,电子普票不含税金额计入增值税税表中【按计税依据】第一栏内容【应征增值税不含税销售额(3%征收率】中的其他增税发票不含税销售额进行取数224,000元;增值税专用发票不含税金额计入增值税专用发票不含税销售额取数95,000元,合计319,000元;则本期应纳税额9,570元,因小规模季度普票销售额30万元以下,适用3%征收率的应税销售收入,享受减按1%征收率征收增值税,本期应纳税额依减征额增值税普票不含税金额元224,000*2%=4480元,应纳税额合计9570-4480=5090元;其他附加税,则按设置比例进行核算,若增值税小规模纳税人“六税两费“减征政策减半核算。
场景二:客户是小规模纳税人,未启用发票管理模快,需自己手动填写增值税税表的数据,增值税税表是根据发票管理提取的发票进行取数的,没启用发票管理,增值税税表是空白的,这个情况下需用户自己打开【税务管理】-【清册】-增值税,去手动填写内容。
作者:沈海英 |  时间:2023年06月27日 20:56
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