业务单据开票如何冲红
【问题描述】
客户购买了发票管理模块,使用业务单据开票功能开票,9月开出的发票,10月发现票开错了,需要红冲,如何操作呢?
【问题分析】
涉及到业务单据和税务发票红冲,需要先向税局申请红字表(专票),审批下来后,开具负字发票,找到业务单据的发票,删除票号发票代码,再进行开票。
【解决步骤】
1、发票管理-填写红字信息表,并上传税局,税局审核通过后,点击开票。在【红字信息表】中可以看到红冲的发票信息。
填写号红字信息表之点击【确定】,等待税局审核,后续【税局审核状态】为通过时,进行开票
2、开具成功后,在发票列表中查看,可以看到一张负数发票
3、如果需要对之前的开票单据(销售发票)重新开具,需要找到之前的销售发票,删除开错的发票代码和发票号码,删除后保存审核后再点击【开票】重新开票。
4、在发票列表中可以看到新的发票
注:此分享案例自2023年精英会—李蕙彤
作者:吴淑敏 |  时间:2023年12月10日 14:39
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